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為了履行財政部門會計監(jiān)督職責,提高會計信息質(zhì)量,****事業(yè)單位內(nèi)部控制制度建設(shè),根據(jù)《****財政廳關(guān)于開展2024年度會計和評估監(jiān)督檢查工作的通知》(鄂財監(jiān)發(fā)〔2024〕16號)文件要求,林區(qū)財政局于7月8日至8月30日,****銀行、統(tǒng)計局、幼兒園2023年度會計評估監(jiān)督情況進行了檢查,現(xiàn)將檢查結(jié)果公告如下:
從檢查情況來看,被檢查單位能夠按照相關(guān)規(guī)定開展財務工作,未發(fā)現(xiàn)會計造假行為,情況總體良好。但也存在著財務管理不規(guī)范的地方,亟待進一步加強。主要包括:一是會計基礎(chǔ)工作不規(guī)范;二是差旅費核銷不規(guī)范;三是會議費執(zhí)行不規(guī)范;四是預算執(zhí)行不規(guī)范;五是超范圍核銷費用等。
針對以上問題,要求各單位限期認真進行整改,并做好相關(guān)會計賬務處理。
附件: