一、審計(jì)項(xiàng)目介紹
項(xiàng)目 | 財(cái)務(wù)收支審計(jì) | 內(nèi)部控制評(píng)價(jià) |
內(nèi)容 | ||
審計(jì)范圍 | 主要對(duì)收入來源的合法性、合規(guī)性;以及支出項(xiàng)目的合理性、必要性、真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。 | 主要對(duì)內(nèi)控制度健全性、合理性、執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià) |
審計(jì)目標(biāo) | 規(guī)范管理行為,規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)漏洞。 | 健全內(nèi)控制度,優(yōu)化內(nèi)控流程,提高管理效益。 |
使用范圍 | 醫(yī)院內(nèi)部管理層使用 | 對(duì)內(nèi)對(duì)外:中醫(yī)績(jī)效考核指標(biāo)要求項(xiàng) |
二、項(xiàng)目預(yù)算:項(xiàng)目打包最高限價(jià)7.5萬元
三、比選時(shí)間:另行通知
四、比選地點(diǎn):另行通知
1.報(bào)價(jià)人必須是在中華人民**國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的具有合法資格的企業(yè),具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力,具有相關(guān)經(jīng)營(yíng)范圍。
2.報(bào)價(jià)人具有良好的****公司制度。
3.報(bào)價(jià)人近三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法違規(guī)記錄。
4.報(bào)價(jià)人具備專業(yè)的審計(jì)團(tuán)隊(duì)。
5.報(bào)名截止時(shí)間2024.8.12
六、報(bào)價(jià)需提供資料
1.授權(quán)委托書(非企業(yè)法定代表人經(jīng)辦時(shí)須帶,并帶法定代表人身份證復(fù)印件)、經(jīng)辦人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、單位簡(jiǎn)介。
2.項(xiàng)目報(bào)價(jià)表、服務(wù)方案。
3.自2022年1月1日至今近兩年承擔(dān)過同等類似服務(wù)的業(yè)績(jī)(可提供合同關(guān)鍵頁(yè)、成果文件關(guān)鍵頁(yè)、委托人評(píng)價(jià)意見等)。
4.自2021年1月1日至今近三年無重大違法記錄的聲明。
5.擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及團(tuán)隊(duì)人員相關(guān)證書。
6.貴公司認(rèn)為其它需提交的材料。
7.報(bào)價(jià)人需準(zhǔn)備比選文件正本 1 份和副本4份,若正本和副本不符,以紙質(zhì)正本為準(zhǔn)。
8.所有資料加蓋單位公章,共同密封裝在單獨(dú)的密封袋(箱)中,且在密封袋(箱)正面標(biāo)明項(xiàng)目名稱,比選之前不得啟封字樣加蓋公章。
七、比選辦法:采用院內(nèi)比價(jià)的方式,以審計(jì)服務(wù)費(fèi)最低來確定中標(biāo)單位。
八、聯(lián)系人:徐會(huì)培 聯(lián)系電話:****4902-8216
九、具體采購(gòu)需求見附件
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2024年08月05日
附件1:具體采購(gòu)需求
一、對(duì)被采購(gòu)單位技術(shù)力量的要求
1.被采購(gòu)單位需設(shè)立專門的項(xiàng)目審計(jì)組,根據(jù)需要配備數(shù)量充足的項(xiàng)目經(jīng)理和專業(yè)審計(jì)人員。
2.相關(guān)人員要具備較高的政治素質(zhì)、專業(yè)技術(shù)水**組織協(xié)調(diào)、溝通交流、處理復(fù)雜問題的能力;應(yīng)遵守職業(yè)道德規(guī)范,具備完成審計(jì)項(xiàng)目的專業(yè)勝任能力,須具有從事同類審計(jì)項(xiàng)目的工作經(jīng)驗(yàn)。
3.項(xiàng)目審計(jì)組人員應(yīng)保持穩(wěn)定,未經(jīng)采購(gòu)人允許,不得變更項(xiàng)目經(jīng)理和審計(jì)人員。
4.審計(jì)過程中要嚴(yán)格執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)紀(jì)律的規(guī)定》(“八不準(zhǔn)”規(guī)定)。
二、完成時(shí)限要求
審計(jì)進(jìn)駐之日起45個(gè)工作日內(nèi)出具審計(jì)報(bào)告。
出具審計(jì)報(bào)告后10日內(nèi),憑增值稅發(fā)票一次性支付全部費(fèi)用。
附件2:項(xiàng)目報(bào)價(jià)表
項(xiàng)目 | 財(cái)務(wù)收支審計(jì) | 內(nèi)部控制評(píng)價(jià) |
內(nèi)容 | ||
2023年年度資產(chǎn)總額 | 80042.6萬元 | |
項(xiàng)目打包價(jià)合計(jì)(元) | ||
備 注 |
備注:此報(bào)價(jià)自報(bào)價(jià)之日起一個(gè)月內(nèi)有效
報(bào)價(jià)單位全稱:
法人簽字:
單位公章:
報(bào)價(jià)日期: