招標詳情
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400-688-2000
相關單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
項目信息
項目名稱 | ****內部審計服務采購項目 | 項目編號 | **** |
計劃編號 | Z370********416253056 | 是否拆包 | 否 |
包號 | A1 | 預算總金額(元) | 300000.00 |
聯(lián)系人 | 韓作德 | 聯(lián)系電話 | |
服務方式 | 按項目 |
服務地址 | **省**市****學校 |
付款條款 | 乙方提供服務后,經雙方驗收合格之日起10個工作日內甲方向乙方支付全部款項。 |
采購方式 | 定點競價 |
需求信息
序號 | 品目 | 報價方式 | 標的金額(元) |
1 | 審計服務 | 計件收費 | 300000.00 |
服務要求: 1.經濟責任審計 為貫徹落實審計署《關于內部審計工作的規(guī)定》(審計署令第11號)、《教育系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定》(教育部令第47號)等文件精神,進一步規(guī)范內審工作流程,提升內審工作質量,提高資金使用效益,根據(jù)2024年內部審計工作計劃,主要開展以下項目審計:一是以科學決策、民主管理、廉潔從教為主線,加強校長任期內經濟責任審計和離任經濟責任****審計局****學校除外),重點審計財務法律法規(guī)制度落實情況和預算執(zhí)行情況,重大經濟事項的決策、執(zhí)行和效果情況,教育民生項目資金??顚S们闆r,落實有關黨風廉政建設責任和遵守廉潔從政規(guī)定情況等。(約12所) 2.財務收支審計 重點對《政府會計制度》實施情況、財務收支管理、國有資產管理、五項經費使用、預算執(zhí)行情況等進行審計。(約20所) 3.食堂財務管理審計 ****幼兒園自營食堂財務管理的審計,重點審計自營****銀行賬戶和設置會計賬簿進行獨立會計核算,內控制度建立與執(zhí)行情況,食堂收支管理、成本核算、盈余和伙食費價格是否公開透明、合法合規(guī),食堂大宗食品是否執(zhí)行統(tǒng)一采購,食堂庫存物資是否嚴格執(zhí)行出入庫制度并做到賬賬、賬實相符等。(約12所) 4.專項資金審計 加強對國家、省、市、區(qū)重點項目專項經費的審計,重點審計項目資金是否專款專用,大宗物資采購、大額資金支出等是否公開、透明、合法合規(guī),資產是否及時入賬,固定資產是否及時納入資產信息管理系統(tǒng)并實現(xiàn)賬實相符、賬賬相符,資金使用效果等。 (約2項) |
成交供應商
成交供應商 | **** |
聯(lián)系人 | 馬秀 | 聯(lián)系電話 | |
最終報價(元) | 290000.00 |
供應商報價詳情
序號 供應商 報價(元)
1 | **** | 290000.00 |
2 | ****事務所有限公司 | 295000.00 |
3 | ****事務所(特殊普通合伙) | 297000.00 |
4 | ****事務所有限公司 | 298000.00 |
5 | ****事務所有限公司 | 299000.00 |
6 | ****事務所有限公司 | 299000.00 |
系統(tǒng)內置意見 最低價成交。